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图书 集团内部审计独立与整合
内容
目录
章引言
节研究意义
第二节研究目的
第三节研究内容
第四节研究方法
第五节本书结构
第二章相关理论研究
节内部审计与集团所处环境的适配性研究
第二节审计资源配置研究
第三节审计部设置研究
第四节审计部整合研究
第五节小结
第三章独立与整合前内部审计发展状况
节集团审计部职能
第二节审计部机构与人员
……
参考文献
后记
内容推荐
本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。
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书名 集团内部审计独立与整合
副书名
原作名
作者 刘华
译者
编者
绘者
出版社 中山大学出版社
商品编码(ISBN) 9787306069030
开本 32开
页数 213
版次 1
装订 平装
字数 185
出版时间 2020-07-01
首版时间 2020-07-01
印刷时间 2020-07-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 271
CIP核字 2020129672
中图分类号 F239.45
丛书名
印张 7.25
印次 1
出版地 广东
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
作品荣誉
主角
配角
其他角色
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立意
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所属系列
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作者简介
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更新时间:2025/5/9 19:08:52