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图书 内部控制学原理与案例
内容
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本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。章在细致介绍靠前外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至第六章分别细致阐述内部环境、风险分析、控制活动、信息与沟通以及内部监督等内部控制五要素;第七章专门重点介绍企业主要业务活动控制;第八章为企业内部控制评价;第九章为企业内部控制审计;第十章为行政*单位内部控制。本书简明扼要,既强调实用性,又强化可读性,力求教材内容具有较强的科学性、优选性和适用性。
目录
章 内部控制演进与基本理论
节 内部控制历史演进
第二节 内部控制定义与本质
第三节 内部控制目标与类型
第四节 内部控制要素与关联性
第五节 内部控制原则与局限性
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第二章 内部环境
节 内部环境概述
第二节 董事会与审计委员会
第三节 组织结构
第四节 发展战略
第五节 授权与责任分配的方法
第六节 人力资源政策与实务
第七节 社会责任
第八节 企业文化
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第三章 风险评估
节 风险概述
第二节 目标设定
第三节 风险识别
第四节 风险分析
第五节 风险应对
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第四章 控制活动
节 不相容职务分离控制
第二节 授权审批控制
第三节 会计系统控制
第四节 财产保护控制
第五节 预算控制
第六节 运营分析控制
第七节 绩效考评控制
第八节 合同控制
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第五章 信息与沟通
节 信息
第二节 沟通
第三节 信息技术与信息系统
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第六章 内部监督
节 内部监督概述
第二节 内部监督的程序与方式
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第七章 财务报告活动控制
节 财务报告控制的总体概括
第二节 财务报告的业务流程
第三节 财务报告的关键风险点与控制
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第八章 内部控制评价
节 内部控制评价概述
第二节 内部控制评价的组织与实施
第三节 内部控制缺陷的认定
第四节 内部控制评价报告
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第九章 内部控制审计
节 内部控制审计概述
第二节 内部控制审计的执行
第三节 内部控制审计报告
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
第十章 行政事业单位内部控制
节 行政事业单位内部控制基本理论
第二节 单位层面内部控制
第三节 业务层面内部控制
第四节 行政事业单位内部控制评价与监督
本章案例分析
复习思考题
能力拓展题
主要参考文献
标签
缩略图
书名 内部控制学原理与案例
副书名
原作名
作者 王加灿,徐新华 编
译者
编者
绘者
出版社 中国财政经济出版社
商品编码(ISBN) 9787509592595
开本 16开
页数 223
版次 1
装订 平装
字数 350000
出版时间 2019-09-01
首版时间 2019-09-01
印刷时间 2020-01-07
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号 F272.3
丛书名
印张
印次 1
出版地
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
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更新时间:2025/5/5 4:35:56