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图书 内部审计案例教程
内容
目录
  
\t第一篇内部审计理论



\t第一章内部审计概论



\t第一节内部审计的定义



\t一、内部审计的产生



\t二、内部审计定义的演变



\t三、内部审计与政府审计、注册会计师审计的区别



\t四、内部审计的发展趋势



\t第二节内部审计机构的设置



\t一、内部审计机构设置的原则



\t二、内部审计机构设置的模式



\t三、集团公司内部审计机构设置



\t四、内部审计外包



\t五、内部审计机构的职责与权限



\t第二节内部审计人员



\t一、内部审计人员的职业道德



\t二、内部审计人员的业务素质要求



\t三、内部审计人员的立场



\t第四节内部审计准则简介



\t一、国际内部审计专业实务框架



\t二、中国内部审计职业规范体系



\t本章思考题



\t第二章内部审计程序



\t第一节审计准备阶段



\t一、选择审计对象



\t二、制订审计计划



\t三、了解被审计单位的基本情况(初步调查)



\t四、案例



\t五、下发审计通知书



\t第二节审计实施阶段



\t一、进驻被审计单位



\t二、实施审计程序



\t三、编制审计工作底稿



\t四、审计报告和审计终结阶段



\t第三节后续审计阶段



\t一、后续审计概述



\t二、后续审计的工作步骤



\t本章思考题



\t第三章内部审计在风险管理及公司治理中的作用



\t第一节内部审计在风险管理中的作用



\t一、风险



\t二、风险管理



\t三、内部审计在风险管理中的作用



\t四、在ERM框架基础上将内部审计与风险管理相结合



\t五、企业风险管理成熟度与内部审计的角色



\t六、风险管理综合评价



\t第二节内部审计在公司治理中的作用



\t一、公司治理的含义



\t二、公司治理与内部审计的关系



\t三、内部审计在公司治理中的作用



\t四、内部审计在公司治理中的职能



\t五、公司治理审计的内容



\t本章思考题



\t第四章内部审计管理



\t……
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本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,加深学生对基本概念和理论的理解,提高内部审计实务操作能力,提升内部审计思维。在基础知识部分情调联系实际,在案例部分配有相关理论知识,总体以案例为主
标签
缩略图
书名 内部审计案例教程
副书名
原作名
作者 陈静然编
译者
编者
绘者
出版社 西安电子科技大学出版社
商品编码(ISBN) 9787560646817
开本 26cm
页数 228
版次 1
装订 平装
字数 348000
出版时间 2017-09-01
首版时间 2017-09-01
印刷时间
正文语种 CHI
读者对象 内部审计工作者,审计学习者
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号 F239.45
丛书名
印张
印次
出版地
26cm
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价 28.00
印数
出品方
作品荣誉
主角
配角
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更新时间:2025/5/16 22:56:04