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图书 审计案例分析
内容
目录
章审计基本概念
案例一审计需求的产生
案例二会计责任与审计责任
案例三审计目标与管理当局认定
案例四审计证据
案例五审计的固有限制
第二章审计业务承接和审计规划
案例一审计风险的结构
案例二审计业务承接
案例三初步业务活动
案例四用作风险评估的分析程序
案例五审计计划阶段执行的分析程序
案例六风险评估
案例七评估与应对舞弊风险
案例八重要性水平的确定及错报的评价
第三章审计测试与审计方法
案例一内部控制活动
案例二计划的审计流程和审计测试类型
案例三审计抽样方法的应用
案例四应用审阅法审阅明细账
案例五应用核对法检查存货
案例六调节法的应用
第四章销售与收款循环审计
案例一销售与收款循环关键控制及控制测试
案例二营业收入实质性测试
案例三销售收入的截止测试
案例四应收款项及坏账准备审计
案例五虚列销售收入
第五章购货与付款循环审计
案例一应付账款余额测试
案例二购货与付款循环内部控制测试
案例三固定资产审计
第六章筹资与投资循环审计
案例一负债融资审计
案例二权益融资审计
案例三投资审计
第七章货币资金审计
案例一达美集团货币资金审计
案例二现金盘点及审计
案例三测试银行存款余额调节表
第八章生产与仓储循环审计
案例一迅捷股份有限公司生产与仓储循环审计
案例二存货监盘
案例三生产成本审计
案例四工资薪酬审计
第九章损益形成与分配循环审计
案例一损益形成审计
案例二利润分配审计
第十章审计法律责任与审计质量控制
案例一“银广夏”和“安然”
案例二会计师事务所审计质量控制
第十一章注册会计师职业道德
案例一注册会计师职业道德基本原则
案例二独立性
案例三诚信原则与保密义务
第十二章审计报告
案例一出具标准审计报告
案例二非无保留意见审计报告
案例三增加强调事项段和其他事项段
案例四审计报告综合案例
第十三章特殊项目审计
案例一主审注册会计师利用其他注册会计师的工作
案例二或有事项(一)
案例三或有事项(二)
案例四审核期后事项
案例五财务报表审计中对违反法规行为的考虑
案例六持续经营
案例七比较信息审计
内容推荐
全书包括十章。其中,第一章阐述审计学课程特点、教学规律及审计案例教材编写的主导思想、审计案例在教与学中的应用探讨。第二章主要基于审计学基础或审计学原理教学要求掌握的审计基础理论知识与基础应用技能,配套相应的审计案例及解析。第三章至第十章则基于财务收支审计
标签
缩略图
书名 审计案例分析
副书名
原作名
作者 李春玲,邵军主编
译者
编者 李春玲//邵军
绘者
出版社 首都经济贸易大学出版社
商品编码(ISBN) 9787563829316
开本 26cm
页数 260
版次 2
装订 平装
字数 286000
出版时间 2019-12-01
首版时间 2020-01-01
印刷时间 2020-01-01
正文语种 CHI
读者对象 本书适合作为审计专业的大中专教材,也适用于审计实务工作者的案头参考用书
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类
图书小类
重量 348
CIP核字 2019060221
中图分类号 F239.22
丛书名
印张 16.25
印次 4
出版地 北京
240
170
24cm
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价 38.00
印数
出品方
作品荣誉
主角
配角
其他角色
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作者简介
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更新时间:2025/5/9 3:03:56