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图书 内部控制学(高等学校会计学与财务管理专业系列教材)
内容
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本书是“十三五”江苏省高等学校重点教材。本书根据我国《企业内部控制基本规范》编写,按照内部控制五要素框架(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督),阐释了内部控制的基本概念与基本原理,同时对企业主要业务事项的控制方法进行了详细讲解,最后分别介绍了企业内部控制的评价与设计工作。本书可作为高等学校会计学、财务管理、审计学等专业教材,也可作为社会从业人员自学用书。
目录
第一章 内部控制发展
第一节 内部控制应用价值
第二节 内部控制历史演进
第三节 内部控制规范体系
本章习题
第二章 内部控制原理
第一节 内部控制定义
第二节 内部控制本质
第三节 内部控制要素
第四节 内部控制局限性
本章习题
第三章 内部环境
第一节 组织架构
第二节 发展战略
第三节 人力资源
第四节 社会责任
第五节 企业文化
本章习题
第四章 风险评估
第一节 风险识别
第二节 风险分析
第三节 风险应对
第四节 风险应对策略选择
本章习题
第五章 控制活动
第一节 不相容职务分离控制
第二节 授权审批控制
第三节 会计系统控制
第四节 财产保护控制
第五节 预算控制
第六节 运营分析控制
第七节 绩效考评控制
第八节 合同控制
本章习题
第六章 信息与沟通
第一节 财务报告内部控制
第二节 管理报告内部控制
第三节 信息系统内部控制
本章习题
第七章 内部监督
第一节 内部监督概述
第二节 内部审计
第三节 内部控制评价
本章习题
第八章 内部控制设计
第一节 内部控制原则
第二节 内部控制机理
第三节 内部控制设计思路
本章习题
主要参考文献
标签
缩略图
书名 内部控制学(高等学校会计学与财务管理专业系列教材)
副书名
原作名
作者
译者
编者 池国华
绘者
出版社 高等教育出版社
商品编码(ISBN) 9787040545579
开本 16开
页数 275
版次 1
装订 平装
字数 426
出版时间 2020-08-01
首版时间 2020-08-01
印刷时间 2020-08-01
正文语种
读者对象 本科及以上
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 494
CIP核字 2020123761
中图分类号 F272.3
丛书名
印张 17.75
印次 1
出版地 北京
260
184
13
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
作品荣誉
主角
配角
其他角色
一句话简介
立意
作品视角
所属系列
文章进度
内容简介
作者简介
目录
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更新时间:2025/5/12 13:42:42