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图书 会计与控制评论(第13辑)
内容
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作为国内首次推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合国内外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达国家的内部控制理论和实践前沿进行研究。
作者简介
中国内部控制研究中心是由中国会计学会和东北财经大学共同发起设立的,依托东北财经大学会计学重点学科,整合高等院校、中介机构和实务部门知名专家力量,借鉴国内外先进研究成果,立足中国本土实际,实现产、学、研一体化建设,积极运用内部控制理论与实务研究成果为客户提供案例、咨询、培训和评价,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。
目录
纳税信用评级的溢出效应:基于审计意见类型的发现
国有资本投资运营公司的成立对企业投资效率的影响研究
内部控制质量、管理层权力与劳动力投资效率
智慧审计的理论框架与实践探索
审计师自恋会影响审计质量吗——基于上市公司审计报告的经验证据
公司战略影响了债券发行定价吗?
国家治理体系建设的微观经济后果研究——基于巡视监督的准自然实验
枝叶总关情:高管团队贫困经历与企业参与脱贫攻坚
董责险治理会诱发企业的激进投融资行为吗?
“原罪”嫌疑与民营企业劳动力成本
民营企业家的明星效应对企业融资约束的影响研究
标签
缩略图
书名 会计与控制评论(第13辑)
副书名
原作名
作者
译者
编者 东北财经大学会计学院//中国内部控制研究中心
绘者
出版社 东北财经大学出版社
商品编码(ISBN) 9787565445323
开本 16开
页数 296
版次 1
装订 平装
字数 374
出版时间 2022-05-01
首版时间 2022-05-01
印刷时间 2022-05-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 516
CIP核字 2022073506
中图分类号 F233-53
丛书名
印张 19
印次 1
出版地 辽宁
256
180
14
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/11 8:21:54