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图书 中国审计评论(第20辑)
内容
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南京审计大学(国家审计署主管)校长晏维龙主编的《中国审计评论》,为审计界打造出了一本审计专业领域高端、前言的学术研究型图书,已连续出版了多年,深得社会和学术界认可。全书由国家审计、社会审计和内部审计三部分组成,系列论文共计9篇,由不同领域的专家学者,分别从专业角度、前沿高度探讨了审计监督、审计协同和审计收费以及内部控制等问题,具有一定的深度,较好地推进了审计领域的研究成果,也为中国审计事业作出了积极贡献。
本书为第20辑,收录了军队审计客体:一个理论框架;基于AHP-DEMATEL的国家审计人员工作压力及管理研究;内部审计促进组织落实国家重大政策措施的路径——基于政策措施落实难度和执行主体能力的分析;中央部门内部控制缺陷及其改进研究——基于2014-2021年中央部门预算执行审计结果公告的视角;知识流动视角下审计学科的知识来源、知识扩散与学科特征演化研究——基于1982-2022年知网引文数据库的分析;数字化与企业内部控制质量等11篇文章。
目录
军队审计客体:一个理论框架
基于AHP-DEMATEL的国家审计人员工作压力及管理研究
内部审计促进组织落实国家重大政策措施的路径——基于政策措施落实难度和执行主体能力的分析
中央部门内部控制缺陷及其改进研究——基于2014-2021年中央部门预算执行审计结果公告的视角
知识流动视角下审计学科的知识来源、知识扩散与学科特征演化研究——基于1982-2022年知网引文数据库的分析
数字化与企业内部控制质量
内部控制质量与企业杠杆操纵
商誉减值与审计费用
审计质量能否助力高杠杆企业的股权再融资实施?
审计师与高管之间的社会网络关系影响审计重要性吗?
美国联邦监察长制度的发展及启示
标签
缩略图
书名 中国审计评论(第20辑)
副书名
原作名
作者
译者
编者 晏维龙
绘者
出版社 中国财政经济出版社
商品编码(ISBN) 9787522324937
开本 16开
页数 207
版次 1
装订 平装
字数 295
出版时间 2023-09-01
首版时间 2023-09-01
印刷时间 2023-09-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 472
CIP核字 2023166401
中图分类号 F239.22
丛书名
印张 13.5
印次 1
出版地 北京
282
208
10
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
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更新时间:2025/5/16 14:57:31