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图书 最新审计技术与管理操作实务全案
内容
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全书共26章,内容涉及:审计技术与管理综合工具,审计岗位、职位、职务、职责方面管理工具,审计方法方面工具,内部控制方面审计技术与管理工具,舞弊方面审计技术与管理工具,经济效益方面审计技术与管理工具,经济责任方面审计技术与管理工具,收入方面审计技术与管理工具,成本费用方面审计技术与管理工具,利润方面审计技术与管理工具,资产方面审计技术与管理工具,负债方面审计技术与管理工具,所有者权益方面审计技术与管理工具,采购方面审计技术与管理工具,生产方面审计技术与管理工具,销售方面审计技术与管理工具,基建项目方面审计技术与管理工具,筹资、投资方面审计技术与管理工具,利润分配方面审计技术与管理工具,会计估计(含公允价值会计估计)方面审计技术与管理工具,计算机信息方面审计技术与管理工具,后续内审方面技术与管理工具,审计计划与重要性方面技术与管理工具,审计证据、工作底稿、档案方面管理工具,审计工作中人际关系与内外协调方面管理工具,审计报告方面技术与管理工具,等等。
目录
章 审计技术与管理综合工具\t1
节 审计综合知识\t1
第二节 内部审计综述\t3
第三节 社会审计综述\t21
第二章 审计岗位、职位、职务、职责方面的管理工具\t81
节 审计机构责权\t81
第二节 审计人员责权\t83
第三章 审计方法方面的工具\t93
节 内部审计方法\t93
第二节 社会审计方法\t115
第四章 内部控制方面的审计技术与管理工具\t153
节 内控审计综述\t153
第二节 计划审计工作\t155
第三节 实施审计工作\t172
第四节 评价控制缺陷\t224
第五节 完成审计工作\t230
第六节 出具审计报告\t236
第七节 记录审计工作\t246
第五章 舞弊方面的审计技术与管理工具\t258
节 舞弊审计综合知识\t258
第二节 内部审计准则――对舞弊行为进行检查和报告\t261
第三节 社会审计准则――财务报表审计中与舞弊相关的责任\t263
第六章 经济效益方面的审计技术与管理工具\t282
节 经济效益审计综合知识\t282
第二节 经济效益审计相关文案\t292
第七章 经济责任方面的审计技术与管理工具\t304
节 经济责任审计综合知识\t304
第二节 经济责任审计相关文案\t309
第八章 收入方面的审计技术与管理工具\t327
节 主营业务收入的审计\t327
第二节 其他业务收入的审计\t329
第三节 营业外收入的审计\t330
第九章 成本费用方面的审计技术与管理工具\t332
节 生产成本的审计\t332
第二节 管理费用的审计\t333
第三节 销售费用的审计\t334
第四节 财务费用的审计\t335
第五节 税金及附加的审计\t335
第六节 其他业务成本的审计\t336
第七节 营业外支出的审计\t337
第十章 利润形成方面的审计技术与管理工具\t338
节 未分配利润的审计\t338
第二节 其他业务利润的审计\t338
第十一章 资产方面的审计技术与管理工具\t340
节 资产管理方面内部控制\t340
第二节 货币资金方面的审计\t348
第三节 应收和预付账款的审计\t357
第四节 存货方面的审计\t366
第五节 固定资产方面的审计\t392
第六节 无形资产与长期待摊费用方面的审计\t405
第十二章 负债方面的审计技术与管理工具\t407
节 流动负债的审计\t407
第二节 非流动负债的审计\t415
第十三章 所有者权益方面的审计技术与管理工具\t418
节 所有者权益审计综述\t418
第二节 实收资本的审计\t419
第三节 股本的审计\t420
第四节 资本公积的审计\t422
第五节 盈余公积的审计\t423
第十四章 采购方面的审计技术与管理工具\t425
节 购货与付款循环的特性\t425
第二节 采购业务方面的内部控制\t428
第三节 采购业务方面的内部控制测试和实质性测试\t434
第十五章 生产方面的审计技术与管理工具\t438
节 生产循环的特性\t438
第二节 生产方面的内部控制测试和交易的实质性测试\t440
第三节 生产方面的分析性复核\t443
第十六章 销售方面的审计技术与管理工具\t445
节 销售与收款循环的特性\t445
第二节 销售业务方面的内部控制\t448
第三节 内部控制测试和交易的实质性测试\t455
第十七章 基建项目方面的审计技术与管理工具\t463
节 工程项目的内部控制\t463
第二节 基本建设项目的审计特点\t476
第三节 开工前期的审计方法\t476
第四节 在建项目的审计方法\t482
第五节 竣工决算的审计方法\t490
第六节 投资效益的审计方法\t491
第十八章 筹资、投资方面的审计技术与管理工具\t495
节 筹资活动的内部控制\t495
第二节 投资活动的内部控制\t499
第三节 资金营运活动的内部控制\t501
第四节 资金活动内部控制的总体要求\t502
第五节 筹资、投资方面的内部控制测试与交易的实质性测试\t504
第十九章 利润分配方面的审计技术与管理工具\t510
节 利润分配审计基础\t510
第二节 利润分配审计操作\t512
第二十章 会计估计(含公允价值会计估计)方面的审计技术与管理工具\t513
节 会计估计审计综合知识\t513
第二节 会计估计审计相关文案\t531
第二十一章 计算机信息方面的审计技术与管理工具\t534
节 计算机审计\t534
第二节 信息系统审计\t563


第二十二章 后续内审方面的技术与管理工具\t568
节 后续内部审计综述\t568
第二节 后续内部审计步骤\t570
第二十三章 审计证据、工作底稿、档案方面的管理工具\t572
节 内部审计证据、工作底稿、档案\t572
第二节 外部审计证据与审计工作底稿\t587
第二十四章 审计工作中人际关系与内外协调方面的管理工具\t602
节 内部审计关系处理\t602
第二节 内部审计与外部审计的协调\t605
第三节 评价外部审计工作质量\t606
第四节 注册会计师对内部审计工作的考虑\t607
第二十五章 审计报告方面的技术与管理工具\t611
节 内部审计报告\t611
第二节 社会审计报告\t621
标签
缩略图
书名 最新审计技术与管理操作实务全案
副书名
原作名
作者 贺志东
译者
编者
绘者
出版社 电子工业出版社
商品编码(ISBN) 9787121354809
开本 其他
页数 672
版次 1
装订
字数
出版时间 2019-03-01
首版时间
印刷时间 2019-03-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-金融会计-会计
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号
丛书名
印张
印次 1
出版地
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
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版权提供者
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印数
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更新时间:2025/5/9 9:22:26