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图书 中国内部审计准则--阐释与应用/中外会计审计准则研究与比较丛书
内容
编辑推荐

为了帮助广大内部审计人员更好地学习和领会内部审计准则精神,进一步规范内部审计工作,提高内部审计质量,本书依照中国内部审计协会颁布的内部审计准则,结合我国内部审计工作实际,精心编写了本书。该书以中国内部审计准则为主线,依据中国内部审计准则体系,将每一个审计准则作为一章,较系统地阐述了各项内部审计准则的制定目的和准则的主要内容。在此基础上,结合对准则的研究和认识,将我国内部审计准则与国际内部审计协会(IIA)颁发的《内部审计实务标准》进行了比较。同时通过案例分析,进一步强化对准则关键内容的理解和把握。本书具有新颖性、实用性、国际性的特点,可作为内部审计组织和人员理解、运用内部审计准则的参考用书,也可作为大专院校内部审计教学用书以及相关研究人员的参考用书。

目录

第1章 绪论

第2章 内部审计基本准则

第3章 中国内部审计准则序言

第4章 内部审计人员职业道德规范

第5章 内部审计具体准则第1号——审计计划

第6章 内部审计具体准则第2号——审计通知书

第7章 内部审计具体准则第3号——审计证据

第8章 内部审计具体准则第4号——审计工作底稿

第9章 内部审计具体准则第5号——内部控制审计

第10章 内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告

第11章 内部审计具体准则第7号——审计报告

第12章 内部审计具体准则第8号——后续审计

第13章 内部审计具体准则第9号——内部审计督导

第14章 内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调

第15章 内部审计具体准则第1l号——结果沟通

第16章 内部审计具体准则第12号——遵循性审计

第17章 内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量

第18章 内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务

第19章 内部审计具体准则第15号——分析性复核

第20章 内部审计具体准则第16号——风险管理审计

第21章 内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险

第22章 内部审计具体准则第18号——审计抽样

第23章 内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制

第24章 内部审计具体准则第20号——人际关系

第25章 内部审计具体准则第21号——内部审计的控制自我评估法

第26章 内部审计具体准则第22号——独立性与客观性

第27章 内部审计具体准则第23号——内部审计机构与董事会或最高管理层的关系

第28章 内部审计具体准则第24号——内部审计机构的管理

第29章 内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计

第30章 内部审计实务指南第2号——物资采购审计

标签
缩略图
书名 中国内部审计准则--阐释与应用/中外会计审计准则研究与比较丛书
副书名
原作名
作者 张红英//陈东
译者
编者
绘者
出版社 立信会计出版社
商品编码(ISBN) 9787542917935
开本 16开
页数 329
版次 1
装订 平装
字数 430
出版时间 2007-01-01
首版时间 2007-01-01
印刷时间 2007-01-01
正文语种
读者对象 研究人员
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 0.42
CIP核字
中图分类号 F239.45
丛书名
印张 21.5
印次 1
出版地 上海
231
185
14
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
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印数 3000
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更新时间:2025/5/6 0:03:57