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图书 上市公司内部控制评价实务/迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
内容
编辑推荐

由赵立新等编著的《上市公司内部控制评价实务》依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,结合作者在企业内部控制和风险管理领域丰富的监管与咨询服务经验,从企业实践出发,阐述了上市公司应该如何具体实施企业内部控制评价,并对上市公司实施内部控制评价的组织、内容、标准、程序和方法,以及缺陷的认定和整改等核心问题都做了实质性的解读,从而帮助企业系统地了解和掌握内部控制评价的理论和具体操作方法。

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《上市公司内部控制评价实务》依据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,结合作者在企业内部控制和风险管理咨询中积累的丰富经验,从企业实践出发,阐述了上市公司应该如何实施企业内部控制评价,并对上市公司实施内部控制评价的组织、内容、标准、程序和方法,以及缺陷的认定和整改等核心问题进行了深入的解读,从而帮助企业系统地了解和掌握内部控制评价的理论和具体操作方法,具有很强的实用性。

《上市公司内部控制评价实务》由赵立新等编著。

目录

第1章 内部控制评价概述

1.1 内部控制评价的概念及理论

1.2 国内外内部控制评价发展现状

第2章 内部控制评价组织

2.1 成立内部控制评价机构

2.2 组建内部控制评价工作组

2.3 各相关方在内部控制评价中的职责分工

第3章 内部控制评价内容

3.1 内部控制评价的基本原则

3.2 内部控制评价的对象

3.3 内部控制评价指标体系构建

第4章 内部控制评价程序和方法

4.1 组织与准备

4.2 评价实施

4.3 报告与披露

4.4 内部控制评价常用方法

第5章 内部控制缺陷

5.1 内部控制缺陷的分类

5.2 内部控制缺陷的认定

5.3 内部控制缺陷的报告与整改

第6章 内部控制评价报告

6.1 内部控制评价报告的编制

6.2 内部控制评价报告的报送与披露

后记

标签
缩略图
书名 上市公司内部控制评价实务/迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
副书名
原作名
作者 赵立新//程绪兰//胡为民
译者
编者
绘者
出版社 电子工业出版社
商品编码(ISBN) 9787121147364
开本 16开
页数 195
版次 1
装订 平装
字数 170
出版时间 2012-01-01
首版时间 2012-01-01
印刷时间 2012-01-01
正文语种
读者对象 普通青少年,普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 0.324
CIP核字
中图分类号 F276.6
丛书名
印张 13
印次 1
出版地 北京
240
170
13
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/7 1:38:30