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图书 企业内部控制理论与实务
内容
目录

理论篇

 第1章 内部控制绪论

1.1 内部控制的必要性

1.2 内部控制研究现状

1.3 内部控制概念

1.4 内部控制与内部审计、公司治理、风险管理的关系

 第2章 内部控制的发展

 第3章 内部控制国际比较

 第4章 内部控制理论

 第5章 内部控制目标

 第6章 内部控制要素(上)

 第7章 内部控制要素(下)

 第8章 内部控制设计与实施

 第9章 内部控制评价

 第10章 内部控制信息披露

 第11章 内部控制展望

实务篇

 第12章 内部控制基础

 第13章 组织架构内部控制制度

 第14章 人力资源内部控制制度

 第15章 企业文化内部控制制度

 第16章 全面预算内部控制制度

 第17章 销售内部控制制度

 第18章 采购内部控制制度

 第19章 生产内部控制制度

 第20章 存货内部控制制度

 第21章 固定资产内部控制制度

 第22章 无形资产内部控制制度

 第23章 货币资金内部控制制度

 第24章 筹资内部控制制度

 第25章 对外投资内部控制制度

 第26章 合同内部控制制度

 第27章 关联交易内部控制制度

参考文献

后记

编辑推荐

本书以COSO报告为蓝本,结合我国《企业内部控制基本规范》和最新的相关指引,以开阔的、发展的眼光,在借鉴现有内部控制最新研究成果的基础上,及时跟踪内部控制的国际发展动态,全面、系统地分析和探讨了内部控制的理论基础和内在机理,总结提炼构建企业内部控制体系的成功经验,揭示了内部控制设计与评价的重点及方法,为我国企业提供开展内部控制制度建设的理论和方法。

内容推荐
本书以COSO报告为蓝本, 结合我国《企业内部控制基本规范》和最新的相关指引, 在借鉴现有内部控制最新研究成果的基础上, 及时跟踪内部控制的国际发展动态, 分析和探讨了内部控制的理论基础和内在机理, 总结提炼构建企业内部控制体系的成功经验, 揭示了内部控制设计与评价的重点及方法。
标签
缩略图
书名 企业内部控制理论与实务
副书名
原作名
作者 赵顺娣//陈留平
译者
编者
绘者
出版社 江苏大学出版社
商品编码(ISBN) 9787811301328
开本 16开
页数 426
版次 1
装订 平装
字数 548
出版时间 2009-12-01
首版时间 2009-12-01
印刷时间 2009-12-01
正文语种
读者对象 研究人员,普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 0.584
CIP核字
中图分类号 F270
丛书名
印张 27.25
印次 1
出版地 江苏
230
185
16
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/14 17:40:23