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图书 审计人员实战手册/安斯财务人员实战手册系列
内容
编辑推荐

“安斯财务人员实战手册系列”图书是一套针对企业财务人员的实务性指导范本。该系列图书秉持着“系统提升,实战指导”的编写原则与态度,通过对各级、各岗财务人员的岗位说明与工作详解,旨在帮助其实现“系统提升能力、成就卓越绩效”的目标。

王淑敏编著的《审计人员实战手册》是“安斯财务人员实战手册系列”图书中的一本,具体针对企业内部审计人员。

本书依据企业内部审计人员的岗位特性和工作内容,从工作目标、工作事项、工作细化执行三个层面,系统地构建了内部审计人员所需掌握的内部审计知识体系,能够有效帮助内部审计人员提高自身专业素质,规范日常工作,以成功实现卓越绩效。

内容推荐

王淑敏编著的《审计人员实战手册》从工作目标、工作事项、工作细化执行三个层面,对企业内部审计人员的各项工作,包括内部审计人员履职情况自检及问题纠正、内部审计机构的组建、编制审计计划及下达审计通知书、获取审计证据及编制审计工作底稿、出具审计报告、审计抽样、内部控制审计、经营管理活动审计、信息系统审计、舞弊行为审计、内部审计质量控制审查与评价、对外部审计的协调评价共12大维度进行了详细论述,并提供了配套的制度文书和工具表单,充分体现了本书的实务性、操作性、工具性等特点。

本书适合企业内部审计人员、企业中高层管理人员、咨询及企业培训人员、高等院校审计专业师生阅读和使用。

目录

前言

第1章 审计人员履职情况自检及问题纠正

第2章 内部审计机构的建立、规范、执行

第3章 编制审计计划以及下达审计通知书

第4章 获取审计证据并编制审计工作底稿

第5章 根据审计结论和意见出具审计报告

第6章 掌握审计抽样方法并执行分析程序

第7章 对内部控制设计及运行有效性审计

第8章 对企业经营管理活动进行绩效审计

第9章 对企业信息系统内控和流程的审计

第10章 对舞弊行为进行检查及实时报告

第11章 对内部审计质量控制审查与评价

第12章 内部审计与外部审计的协调评价

标签
缩略图
书名 审计人员实战手册/安斯财务人员实战手册系列
副书名
原作名
作者 王淑敏
译者
编者
绘者
出版社 中国电力出版社
商品编码(ISBN) 9787512363823
开本 16开
页数 192
版次 1
装订 平装
字数 200
出版时间 2015-02-01
首版时间 2015-02-01
印刷时间 2015-02-01
正文语种
读者对象 青年(14-20岁),普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 0.322
CIP核字 2014204856
中图分类号 F239.0-62
丛书名
印张 13
印次 1
出版地 北京
240
169
12
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/18 5:19:04