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图书 上市公司内部控制--全球趋势与中国操作实务/企业境内外上市融资与管理丛书
内容
目录

第1章 内部控制的基本理论

 第1节 内部控制的基本概念

 第2节 内部控制的理论基础

 第3节 内部控制的目标与标准

 第4节 内部控制的作用与局限性

第2章 内部控制的国际比较

 第1节 美国的内部控制

 第2节 加拿大的内部控制

 第3节 英国的内部控制

 第4节 我国的内部控制

第3章 控制环境

 第1节 控制环境概述

 第2节 对诚信和道德价值观念的沟通与落实

 第3节 对胜任能力的重视

 第4节 治理层的参与程度

 第5节 管理层的理念和经营风格

 第6节 组织结构及职权与责任的分配

 第7节 人力资源政策与实务

 第8节 我国上市公司内部控制环境不佳的表现

第4章 风险评估

 第1节 风险概述

 第2节 目标设定

 第3节 风险识别

 第4节 风险分析

 第5节 风险应对

第5章 控制活动

 第1节 控制活动概述

 第2节 职责分工控制

 第3节 授权审批控制

 第4节 会计系统控制

 第5节 财产保护控制

 第6节 预算管理控制

 第7节 运营分析控制

 第8节 绩效考评控制

第6章 信息与沟通

 第1节 信息与沟通概述

 第2节 信息

 第3节 信息系统

 第4节 沟通

 第5节 沟通机制

第7章 内部监督

 第1节 监督控制及其方式

 第2节 持续性监督

 第3节 专项监督

 第4节 内部控制缺陷报告

 第5节 内部控制自我评价(CSA)

 第6节 内部审计

第8章 内部控制实例——商业银行的内部控制

 第1节 城市商业银行内部控制制度基本描述

 第2节 巴塞尔委员会对商业银行内部控制的强调

 第3节 商业银行内部控制实例——花旗银行的内部控制体系

 第4节 完善内部控制体系,保障稳健经营——中国工商银行

附录

参考文献

后记

编辑推荐

《上市公司内控制度》是一部阐释上市公司内部控制制度的理论与实务的著作。它广泛吸取了国内外许多优秀的研究成果,对中国公司的实际情况作出比较全面和深入的阐述,为境内外上市公司提供了内控制度方面相应的理论指导与实践参考。

著名的境内外上市专家、金融和管理学教授、经济学博士后刘李胜先生担任本书主编,他同时也是香港财务策划师和英国ACCA资格获得者。

内容推荐
本书是一部阐释上市公司内部控制制度的理论与实务的著作。它广泛吸取了国内外许多优秀的研究成果,对中国公司的实际情况作出比较全面和深入的阐述,为境内外上市公司提供了内控制度方面相应的理论指导与实践参考。
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缩略图
书名 上市公司内部控制--全球趋势与中国操作实务/企业境内外上市融资与管理丛书
副书名
原作名
作者 刘李胜
译者
编者
绘者
出版社 经济科学出版社
商品编码(ISBN) 9787514111880
开本 16开
页数 399
版次 1
装订 平装
字数 460
出版时间 2011-12-01
首版时间 2011-12-01
印刷时间 2011-12-01
正文语种
读者对象 青年(14-20岁),研究人员,普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 0.632
CIP核字
中图分类号 F276.6
丛书名
印张 25.75
印次 1
出版地 北京
250
170
20
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/8 4:34:31