软件 | 公司报销制度及流程 免费版 |
内容 | 公司报销制度及流程是指为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为所专门打造的报销制度内容。公司报销制度及流程免费版,由软件园为您提供免费下载,源文件为docx格式,方便用户自行编辑。更多关于公司报销制度及流程,免费下载请关注软件园。 ![]() 公司报销制度及流程程序 1.报销费用的填制要求 (a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 (b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 (c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 (e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 (f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 2.报销单据的审核 (a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 (b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 (c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 公司报销制度及流程内容 1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 小编推荐: 公司报销制度及流程为免费模板,下载即可获得源文件,可供您编辑修改替换。软件园还提供劳动防护用品管理制度、出差费用报销制度下载。 |
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缩略图 | ![]() |
软件名称 | 公司报销制度及流程 |
软件图标 | |
软件大小 | 0.07MB |
发布时间 | |
软件平台 | |
软件语言 | 简体中文 |
软件授权 | 共享软件 |
操作系统 | winall |
系统类型 | |
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软件版本 | 免费版 |
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