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图书 新法规政策下财会操作实务丛书·中国内部审计操作实务从2014年1月1日起执行(第2版)
内容
作者简介

贺志东,财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网(.tax.org.)首席专家。二十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位数万家。已为大型企业“量身定做”财税管理与财税筹划内部培训200多场。  我国财税应用研究前沿学术带头人之一。我国纳税筹划、纳税管理、纳税风险、纳税自查、纳税会计、纳税调整、财务筹划、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查、税务稽查风险等学科奠基人之一和集大成者。

内容简介

全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了中部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。

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书名 新法规政策下财会操作实务丛书·中国内部审计操作实务从2014年1月1日起执行(第2版)
副书名
原作名
作者 贺志东
译者
编者 贺志东
绘者
出版社 电子工业出版社
商品编码(ISBN) 9787121372360
开本 16开
页数 455页
版次 2版
装订 平装
字数 850
出版时间 2018-01-01
首版时间 2014-07-01
印刷时间 2019-09-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 教育考试-大中专教材-大学教材
图书小类
重量 828
CIP核字 2019181133
中图分类号 F239.45
丛书名
印张 29
印次 1
出版地 北京
260
187
26cm
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
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更新时间:2025/5/11 18:34:41