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图书 内部控制与内部审计
内容
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《内部控制与内部审计》由王天,贾海俊,李林著
目录
第一章内部控制的基本理论
第一节内部控制的定义
第二节内部控制的目标与原则
第三节内部控制的要素
第四节内部控制的局限性
第二章内部环境
第一节组织架构
第二节发展战略
第三节人力资源
第四节社会责任
第五节企业文化
第六节诚信和道德价值观
第三章信息、沟通与内部监督
第一节内部信息传递
第二节信息系统
第三节监督机构与程序
第四节内部控制监督的方法
第四章业务活动控制
第一节资金活动与资产管理控制
……
标签
缩略图
书名 内部控制与内部审计
副书名
原作名
作者 王天,贾海俊,李林
译者
编者
绘者
出版社 中国商务出版社
商品编码(ISBN) 9787510344794
开本 16开
页数 204
版次 1
装订
字数 263000
出版时间 2023-05-01
首版时间
印刷时间 2023-05-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-金融会计-会计
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号 F272.3,F239.45
丛书名
印张
印次 1
出版地
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
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配角
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更新时间:2025/5/11 7:39:30