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图书 会计与控制评论(第1辑)
内容
编辑推荐

作为国内首次推出的内部控制专业文集,《会计与控制评论》以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合国内外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的发达国家的内部控制理论和实践前沿进行研究。

本书为《会计与控制评论(第1辑)》,由刘永泽主编。

目录

内部控制理论研究的“柏拉图范式”

组织结构、信息体制与企业内部控制模式研究——基于知识共享理论的分析

内部控制鉴证的第三次浪潮:从审核到审计的革命

非市场环境、内部控制与企业反倾销应急体系一个分析框架

高质量内部控制能抑制盈余管理吗——基于自愿性内部控制鉴证报告的经验研究

我国上市公司内部控制自我评价现状的分析——基于2009年沪市上市公司的调查

中国上市银行内部控制环境中实质性漏洞分析——基于上市银行公司治理特征的视角

上市公司股权再融资选择:配股还是增发

内部控制法规的影响分析及启示——基于中美内部控制信息披露的统计分析

内部控制评价研究:评述与展望

控制之于创新:管理哲学的观点

企业无形资本的战略控制

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缩略图
书名 会计与控制评论(第1辑)
副书名
原作名
作者 刘永泽
译者
编者
绘者
出版社 东北财经大学出版社
商品编码(ISBN) 9787565403958
开本 16开
页数 164
版次 1
装订 平装
字数 205
出版时间 2011-06-01
首版时间 2011-06-01
印刷时间 2011-06-01
正文语种
读者对象 青年(14-20岁),普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 0.294
CIP核字
中图分类号 F233
丛书名
印张 10.75
印次 1
出版地 辽宁
256
180
6
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
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印数
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更新时间:2025/5/19 2:36:55