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图书 企业内部控制规范(2010)
内容
编辑推荐

为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,根据国家有关法律法规,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制规范》,执行本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对内部控制的有效性进行审计。

目录

企业内部控制配套指引

 企业内部控制应用指引

企业内部控制应用指引第1号——组织架构

企业内部控制应用指引第2号——发展战略

企业内部控制应用指引第3号——人力资源

企业内部控制应用指引第4号——社会责任

企业内部控制应用指引第5号——企业文化

企业内部控制应用指引第6号——资金活动

企业内部控制应用指引第7号——采购业务

企业内部控制应用指引第8号——资产管理

企业内部控制应用指引第9号——销售业务

企业内部控制应用指引第10号——研究与开发

企业内部控制应用指引第11号——工程项目

企业内部控制应用指引第12号——担保业务

企业内部控制应用指引第13号——业务外包

企业内部控制应用指引第14号——财务报告

企业内部控制应用指引第15号——全面预算

企业内部控制应用指引第16号——合同管理

企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递

企业内部控制应用指引第18号——信息系统

 企业内部控制评价指引

 企业内部控制审计指引

附录:企业内部控制基本规范

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缩略图
书名 企业内部控制规范(2010)
副书名
原作名
作者 中华人民共和国财政部//中国证券监督管理委员会//中华人民共和国审计署//中国银行业监督管理委员会//中国保险监督管理委员会
译者
编者
绘者
出版社 中国财政经济出版社
商品编码(ISBN) 9787509521670
开本 16开
页数 205
版次 1
装订 平装
字数 280
出版时间 2010-04-01
首版时间 2010-04-01
印刷时间 2010-05-01
正文语种
读者对象 研究人员,普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 0.356
CIP核字
中图分类号 F279.23-65
丛书名
印张 13.5
印次 2
出版地 北京
250
175
10
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数 24070
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更新时间:2025/5/11 9:54:33