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图书 审计
内容
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中国经济融入世界经济一体化的进程也在逐渐加快,实施与国际审计准则趋同的新准则,也是对中国企业的公司治理结构、管理理念、业务流程、会计信息系统、内部控制、会计及审计人员知识与能力的挑战。

本书以较大篇幅着重论述民间审计的基本理论与基本方法,第一章至第六章是审计基础知识、基本理论和基本方法部分,主要包括审计的概念、审计目标、审计计划、重要性、审计风险、审计风险评估和内部控制制度等;第七章至第十二章是财务报表审计和审计报告的实务操作部分,主要包括销售与收款循环审计等等;第十三章至第十四章则是其他相关业务以及政府与内部审计。

目录

第一章 总论

第一节 审计的产生与发展

第二节 审计的概念与分类

第三节 审计的职能和作用

第四节 审计目标和审计过程

第二章 审计的组织形式

第一节 国家审计机关和人员

第二节 内部审计机构和人员

第三节 民间审计组织和人员

第三章 审计执业规范体系

第一节 国际审计准则

第二节 注册会计师执业准则体系

第三节 职业道德准则和职业后续教育准则

第四章 审计证据与审计工作底稿

第一节 审计证据

第二节 审计工作底稿

第五章 审计计划、重要性与审计风险

第一节 审计计划

第二节 重要性

第三节 审计风险

第六章 内部控制与评估

第一节 内部控制概述

第二节 了解与记录内部控制

第三节 内部控制的测试与评估

第四节 管理建议书

第七章 销售与收款循环审计

第一节 销售与收款循环概述

第二节 控制测试和交易的实质性程序

第三节 营业收入审计

第四节 应收账款及坏账准备审计

第五节 相关账户审计

第八章 购货与付款循环审计

第一节 购货与付款循环概述

第二节 应付账款等账户审计

第三节 固定资产相关账户审计

第九章 存货与仓储循环审计

第一节 存货与仓储循环概述

第二节 存货审计

第三节 相关账户审计

第十章 筹资与投资循环审计

第一节 筹资与投资循环概述

第二节 借款审计

第三节 所有者权益审计

第四节 投资审计

第五节 相关账户审计

第十一章 货币资金相关账户审计

第一节 货币资金的内部控制及其测试

第二节 货币资金审计

第三节 其他账户审计

第十二章 审计报告

第一节 审计报告概述

第二节 出具审计报告前的工作

第三节 审计报告的内容和审计意见的类型

第十三章 验资及其他业务

第一节 验资等其他鉴证业务

第二节 会计咨询等非鉴证业务

第十四章 政府审计与内部审计

第一节 政府审计

第二节 内部审计

参考资料

标签
缩略图
书名 审计
副书名
原作名
作者 赵英奎
译者
编者
绘者
出版社 经济科学出版社
商品编码(ISBN) 9787505864719
开本 32开
页数 415
版次 1
装订 平装
字数 330
出版时间 2007-08-01
首版时间 2007-08-01
印刷时间 2007-08-01
正文语种
读者对象 普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 0.334
CIP核字
中图分类号 F239.0
丛书名
印张 13.25
印次 1
出版地 北京
201
139
14
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数 3000
出品方
作品荣誉
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更新时间:2025/5/14 14:44:42